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| 更新时间:2007-6-19 15:21:31 |
| 文件等级: ★★★ |
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1. 總則 1.1. 制定目的 為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「採購及付款 循環」(Purchase)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相 關單位遵循。 1.2. 適用範圍 凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制 重點,悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位 資材、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授 權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。 2. 採購及付款循環 2.1. 循環圖 【見】(資料1)「採購及付款循環圖」。 2.2. 循環作業 本循環之各項作業: 1) 請購作業(CP101),另訂之。 2) 採購作業(CP102),另訂之。 3) 進口作業(CP103),另訂之。 ::采购及付款循环.pdf19下载后阅读全部内容:: |
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